
近日,廣州珠江實業集團有限公司(以下簡稱珠實集團)監事會聯合外部專職董事,對珠實集團2021年度財務決算審計工作開展調研,詳細了解年度審計工作主要情況、管理建議書反映的主要問題、上年度存在問題整改情況等。
主審事務所詳細介紹了珠實集團2021年度財務決算審計開展主要情況,包括2021年度會計準則執行和會計估計變更情況、資產減值情況、管理建議書提示的主要風險、上年度存在問題整改情況等。與會人員對事務所介紹的主要情況,開展了討論與交流。
調研組提出如下建議:一是對于管理建議書反映的問題,珠實集團要立行立改,不能馬上整改的,制定整改方案,明確責任部門、整改完成時間等,進一步夯實集團管理基礎;二是管理建議書反映的問題,大部分都是集團下屬企業存在的問題,集團各職能部門要強化責任意識,對下屬企業相關業務開展指導、監督與檢查;三是管理建議書反映的基礎管理問題,集團要以點帶面,在集團各企業開展自查;四是結合年度財務決算審計情況,監事會將在2022年下半年對集團開展專項檢查。