
近日,市水投集團召開了2019年第一次審計聯席會議,會議由集團董事長主持,監事會、經理層、集團審計室等各職能部門和各二級單位負責人參加了會議。
監事會通報了近期對集團內部審計工作開展情況的調研結果,分析了審計發現問題較多的領域和問題成因,并對集團下一步做好內審工作提出四點意見和建議:一是要加強審計發現問題的整改工作,盡快使審計發現問題整改到位,全面完成審計整改任務;二是進一步優化集團內部審計工作流程,提高內審人員工作能力,發揮內審工作在服務企業戰略和業務發展方面的支撐作用;三是建議加強對集團發展戰略規劃、重大決策和年度業務計劃執行情況的審計,將審計資源的分配向重大風險領域傾斜;四是要充分發揮內部審計“治已病、防未病”的作用,推動集團內部審計從“發現和評價”向“防范風險和推進解決問題”轉變。