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市水投集團監事會通過集團審計聯席會議加強對企業內部審計工作的指導和監督

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  • 2019-08-22
  • 來源:市審計局
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近日,市水投集團召開了2019年第一次審計聯席會議,會議由集團董事長主持,監事會、經理層、集團審計室等各職能部門和各二級單位負責人參加了會議。

監事會通報了近期對集團內部審計工作開展情況的調研結果,分析了審計發現問題較多的領域和問題成因,并對集團下一步做好內審工作提出四點意見和建議:一是要加強審計發現問題的整改工作,盡快使審計發現問題整改到位,全面完成審計整改任務;二是進一步優化集團內部審計工作流程,提高內審人員工作能力,發揮內審工作在服務企業戰略和業務發展方面的支撐作用;三是建議加強對集團發展戰略規劃、重大決策和年度業務計劃執行情況的審計,將審計資源的分配向重大風險領域傾斜;四是要充分發揮內部審計“治已病、防未病”的作用,推動集團內部審計從“發現和評價”向“防范風險和推進解決問題”轉變。

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